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        公務員期刊網 精選范文 檢查存在問題整改報告范文

        檢查存在問題整改報告精選(九篇)

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        檢查存在問題整改報告

        第1篇:檢查存在問題整改報告范文

        一、臺帳設置及使用不規范,未能明確反映借款人有關情況的整改情況

        存在問題:檢查中發現,個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

        對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況,只是逐戶登記金額和日期,未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

        整改情況:要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作,利用每月1號會計例會時間,加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法,明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況,真實反映再貸款的使用進度,達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

        二、對再貸款使用投向不準,存在貸款用于非農業,貸戶身份為非農戶現象的整改情況

        存在問題:檢查中發現,個別農村信用社再貸款投向非農業,此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款,重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

        整改情況:接到《通報》以后,聯社對再貸款使用投向不準的信用社,及時下發了限期整改通知書,要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢,并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社,要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科,聯社將視情況作進一步處理并監督整改,確保支農再貸款投向的合規性。

        三、貸款存在逾期,致使支農再貸款形成風險的整改情況

        存在問題:部分貸款存在逾期現象,個別信用社為完成年度其他各項工作任務,在支農再貸款方面疏于管理,使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

        四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

        存在問題:在檢查中發現,個別信用社為逃避監督,簡化貸款審批手續,把大額貸款化整為零壘大戶,增加了支農再貸款的風險。

        整改情況:這種現象的發生,主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后,聯社業務科將嚴格把關,審查一筆貸款,先通過“信貸咨詢系統”查詢把關,無質疑的,再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款,聯社業務科在加強監督的同時,將積極協調稽核部門進行后續稽核,凡出現此類情況的信用社,一經發現,將給予嚴肅處理并督促整改。

        五、貸款發放手續不完善的整改情況

        存在問題:檢查中發現,個別信用社發放支農款時手續不規范。

        如借款合同中還款計劃沒有正常登記,缺乏對貸戶的還款約束;調查報告流于形式;借款用途與調查報告用途不符;借據與合同要素不全等。

        第2篇:檢查存在問題整改報告范文

        一、總體情況

        通過檢查發現,該營業網點的日常工作繁忙,工作量較大,臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業務進行認真核對,營業經理履職時盡職不到位,造成差錯率增高,并且營業經理對柜員的日常業務培訓以及自身學習得不到正常堅持,從檢查情況看,柜員因不注意細節或不細心、屢查屢犯造成的差錯較多,通過跟蹤檢查上期問題,發現該行對存在的問題整改力度不夠,如柜員日終軋帳制度的執行以及保險柜大小不符合要求使現金管理未能得到有效的改變;同業存款專用賬戶支取現金無人民銀行審批的現金管理卡。對使用原子印章作為單位結算賬戶預留印鑒的,整改步伐較慢。在此次月度檢查中,檢查督導員能積極和被查網點溝通交流,對柜員出現的操作問題和業務誤區、肓區,耐心的進行輔導,幫助柜員規范業務處理,正確認識錯誤的危害性;對檢查中發現的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進行現場輔導整改,達到“查深、查細和查輔結合”的預期目的。

        二、存在問題

        1、分管行長、業務主管對網點核算、內控方面的檢查記錄、網點負責人工作日志的記載項目不全、內容簡單,檢查中未發現有問題提出記錄。營業經理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項、以及自身不可解決的問題也無記錄。

        2、日終軋帳,未核打當日經辦的業務憑證,造成柜員有丟失憑證現象。(屢查屢犯項)

        三、整改建議

        本次檢查中發現的問題,要求網點營業經理逐條認真落實整改,運行督導員對整改情況進行復查,對能整改未整改問題加倍扣分,針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

        1、通過本次檢查,該網點對日常使用的庫存現金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管,希望該網點的柜員管理工作從日常小事認認真真的做起,這樣才能帶動全方位工作的從嚴管理。

        2、對以上檢查發現的問題,營業經理要在日常的工作中加強監督、監控,對以往檢查提出的問題要盡快解決,對問題的整改匯報要有具體內容、數字、整改的進程,對履查履犯的問題管轄行要認真對照省行《違反規章制度處罰規定》條例進行經濟處罰,對檢查問題的整改報告在次月15日前上報,并將經濟處罰單復印件附在整改報告后。

        3、營業經理的工作日志記載要有:日常工作中存在問題的發現、處理的方式、方法,對自身不能解決的問題要有記錄、反映;營業經理的周查項目要全、檢查內容要有具體的數字、方式、方法,工作日志記載要有連續性。

        第3篇:檢查存在問題整改報告范文

        一、總體要求

        整改落實階段是制定整改方案、切實解決存在問題的整個學習實踐活動最后一個、最為關鍵的階段,學習實踐活動最終能不能取得實際成效、能不能達到預期目標、能不能全面完成工作任務、能不能使人民群眾滿意,主要就看整改落實的措施能不能真正到位、存在問題能不能得到有效整改。這一階段的主要任務是,按照重在創新體制機制,重在取得實效的要求,圍繞市委中心工作,圍繞解決制約單位科學發展的突出問題,圍繞切實轉變機關作風和推動工作落實,抓整改,見成效,確保整個活動取得豐碩成果。

        二、主要工作和方法步驟

        整改落實階段從2009年6中旬開始,8月下旬將完成各項總結工作。這一階段的工作成效,直接關系到群眾對解決本單位影響和制約科學發展的突出問題是否滿意,因此,要認真做好以下幾方面的工作:

        (一)召開轉段動員大會。(6月22日)

        6月22日,我單位將召開轉段動員大會,領導班子成員作動員報告,回顧總結分析檢查階段工作,全面部署整改落實階段任務。

        (二)繼續深化學習,提高思想認識。(6月中旬至7月中旬)

        整改落實階段的主要任務是明確目標,落實責任,扎實推進,切實取得推動學??茖W發展的實踐成果和制度成果。我們要緊密聯系實際,進一步深化學習,把深入學習科學發展觀作為解決影響學校改革發展突出問題的有力武器,切實解決制約學校科學發展的突出問題。在整改落實階段的學習實踐活動中,各部門要按要求重點做好制定整改落實方案、集中解決突出問題、完善管理體制機制、總結和群眾滿意度測評四個方面的工作。

        (三)認真制定整改方案。(6月底至7月初)

        要以領導班子分析檢查報告為基礎,制定出目標明確、措施具體、責任到位、實施有力的整改落實方案。我們要針對學習調研和分析檢查階段梳理出來的存在問題,分別提出整改落實的目標和要求,明確部門分工和職責。制定整改方案的過程中,認真虛心聽取多方面的意見和建議,并采取適當的方式向黨員群眾公布,接受社會監督,促進整改責任的落實。

        (四)公布整改情況。(7月中旬)

        整改方案制定以后,在一定的范圍內公布,讓干部群眾了解整改什么問題、如何整改、什么時限改、要達到什么目標,并虛心聽取群眾意見、建議,不斷調整完善整改方案。

        (五)切實解決突出問題。(7月中旬至8月初)

        解決突出問題是學習實踐活動真正取得實效的重要環節,也是贏得群眾認可和滿意的關鍵之舉。要從實際出發,切實解決影響和制約科學發展的突出問題,使干部群眾感受到學習實踐活動帶來的新變化,感受到學習實踐活動的成果真正惠及于民。

        (六)建立和完善有關規章制度。(7月下旬至8月上旬)

        針對第二階段梳理出來的存在問題,堅持實事求是的原則,根據本單位實際,建立和完善相關規章制度,建立長效機制,逐步實現以制度管權、以制度管人、以制度管事的局面,使制度更有效地發揮對黨員干部的約束力,切實成為促進作風轉變的推動力。

        (七)開展群眾滿意度測評。(8月上旬至中下旬)

        學習實踐活動基本完成后,組織黨員、群眾對解決影響和制約哲學社會科學事業科學發展的突出問題的滿意度、對開展學習實踐活動實際效果的滿意度作出評價,提出意見,測評結果將以適當的方式向群眾公布。

        三、具體要求

        (一)要繼續加強組織領導。

        整改落實階段是學習實踐活動見成效的階段,這一階段要求更高、任務更重。單位主要負責同志思想上要更加重視,確保投入足夠時間和精力,善始善終,防止出現虎頭蛇尾現象。要自覺防止和克服松勁、厭倦情緒,以高度負責的精神和更加扎實的作風抓好整改落實的工作。:

        (二)要始終突出領導班子和黨員領導干部這個重點。

        整改落實重點在領導班子和領導干部,黨員領導干部要繼續發揮模范表率作用,帶頭深化理論學習、帶頭改進工作作風、帶頭落實整改措施。要切實轉變作風,堅持一切從實際出發,多在實效上用功,堅決防止搞形式主義。

        第4篇:檢查存在問題整改報告范文

        根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關于反饋××省第二次土地調查成果外業核查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察核實工作中提出的意見要求,由州(市)、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改,保證農村土地調查成果的真實性及準確性。

        二、存在的主要問題

        根據國家二調辦外業核查結果,有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確,錯誤率較高,導致建設用地增加數量較大,存在的主要問題如下。

        (一)存在建設用地擴大化傾向。部分縣(區、市)存在城鎮及農村居民點綜合過大,將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查為建設用地;存在將森林公園的林地認定為建設用地等地類認定錯誤;個別地區將工業園區內或用圍墻、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土,現狀表現為荒草地、裸土地或耕地的地塊認定為建設用地。

        (二)存在耕地地類認定錯誤,存在將實際耕種的耕地錯誤認定為荒草地或裸土地等用地的現象。

        (三)存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充“批而未用”土地審批手續的現象。

        (四)存在地方復核敷衍了事,未到實地進行復核拍照等現象。

        (五)存在部分縣干擾調查,擅自修改調查成果或借地方復核人為更改調查成果的現象。

        三、整改的要求

        1、各州(市)要高度重視,統一組織各縣(市、區)二次土地調查辦和作業單位根據各縣(市、區)外業核查存在問題,認真分析查找錯誤原因,對農村土地調查數據庫進行全面檢查,將影像和數據庫成果一一對照檢查,并實地核實,認真分析查找原因,確保全面整改。

        2、各地要重點對國家內業核查提出的疑問圖斑認真落實整改,原則上不允許對非疑問圖斑進行大范圍的修改,現場核實確認為非疑問圖斑的,必須要逐一列表說明修改原因并附實地照片,表中記錄應與數據庫修改情況一致。

        3、各地要以縣級為單位形成外業自查整改報告,州(市)匯總后,形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。

        4、對比各地已上報復核成果,自查修改率在5%以下的縣(市、區)無需重新上報成果,可在報告中說明修改情況,并于統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣(市、區),應將修改完善后的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。

        四、整改的方法

        1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施,做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三,找出薄弱環節進行整改。

        2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑,對照影像圖對數據庫成果進行全面核對,提出“自查整改疑問圖斑”并進行核實;

        3、對地方核查時未到實地進行核查的,必須切實到實地進行核對,真實記錄核實情況;

        4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類,確保建設用地范圍的準確性。對故意擴大建設用地范圍的必須進行更正;

        5、重點核對耕地,對耕地內部的非耕地類,達到上圖面積的必須調查上圖。耕地內部零散分布的非耕地類,達到一定比例的,也應按《××省第二次全國土地調查實施細則(農村部分)》的要求按百分比調查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的,必須進行更正;

        6、認真區分“批而未用”土地,“批而未用”土地必須有批復文件等相關證明文件,否則一律按現狀調查;

        7、認真清理“補測地物”,屬補測地物的圖斑應在數據庫的“地類備注”字段中標注“b”并填寫“補測地物圖斑記錄表”;

        8、認真清查地方復核成果的匯總表格、報告、數據庫、復核照片的一致性;

        9、根據匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性,對邏輯合理性進行分析,找到“異?!钡仡惒⑨槍Ξ惓5仡愡M行檢查。

        五、整改成果的檢查要求

        (一)數據庫部份

        1、檢查數據完整性;

        1)目錄齊全、結構及層次規范,目錄內的內容齊全、命名規范(除技術文檔目前可暫時不提供外,應提供所有規定的文件);

        2)空間要素層齊全完整,必選圖層內均應有內容;

        3)

        vct、mdb數據庫命名必須按規范命名(如2001g2009530100.mdb)。

        2、檢查空間參考的正確性(y坐標統一加帶號);

        3、檢查空間要素的拓撲正確性;

        4、檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規范性。

        一、匯總表格檢查

        1、檢查匯總表格是否齊全;

        2、檢查匯總表格格式是否正確;

        3、按二級類檢查匯總數據主否異常(符合本地情況)。

        二、地方復核情況檢查

        1、檢查地方復核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報告、復核照片)是否齊全;

        2、檢查疑問圖斑圖層內的疑問圖斑與匯總表及報告中的數量、類型是否一致;

        3、檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規范;

        4、在數據庫中疊加疑問圖斑圖層與影像,檢查復核是否真實可*并佐以實地照片;

        5、檢查“疑問圖斑復核記錄表”是否填寫正確、規范;

        6、根據檢查情況,填寫附件中的表格(放在各縣“地方復核”目錄下);

        第5篇:檢查存在問題整改報告范文

        2020年5月7日在衛健委組織對我轄區健康脫貧工作進行考核,主要考核了鄉鎮衛生院健康脫貧工作開展情況的現場調查和電話調查情況,主要內容是衛生室規范管理、政策落實、政策保障、健康脫貧政策知曉、慢性病證發放情況、家庭醫生簽約、貧困人口滿意度等工作。此次綜合考核我院綜合分數距離滿分還有不足,工作中還有問題需要完善,特別是村室環境衛生這塊,我院失分較多,衛生環境急需改善,現將我院整改措施歸納如下:

        一、存在問題:衛生室環境太差,健康脫貧宣傳氛圍不夠濃厚;整改措施:領導高度重視 加強監督力度

        1、成立健康脫貧督查小組 

        組長:** 

        成員:**

        2、督查小組每村進行督查整改,對照檢查要求逐一核對村室基本設備,整體環境要求室內外墻壁粉刷,標語上墻,突出健康脫貧工作內容。

        二、存在問題:健康脫貧資料整理歸檔混亂;整改措施:要求村室及時下載打印縣衛計委健康脫貧類文件,歸類存放,本村貧困人員花名冊定期更新打印,文件擺放整齊,健康臺帳按月更新。

        三、衛生院存在問題:貧困戶掛床情況時有發生,簽約服務填寫不規范,健康脫貧資料整理不夠整齊。整改措施:要求醫生杜絕掛床現象的發生,病歷及時歸檔,病人出院后系統及時辦理出院手續。規范填寫家庭醫生簽約手冊。健康脫貧規范整理,擺放整齊。

        縣衛健委一行健康脫貧工作考核后,我院領導高度重視,成立工作小組,立即下村進行督查整改,每村實地查看村室環境,查閱資料,隨機抽取貧困戶進行調查走訪,詢問滿意度,發現問題,現場記錄,及時解決!

        第6篇:檢查存在問題整改報告范文

        近年來,隨著金融領域合規經營、風險防范意識不斷增強,內外部審計檢查項目日益頻繁,我行上下對審計檢查發現問題的整改工作也越來越重視,通過多種途徑,不斷加大整改力度,使整改工作逐步走上了常態化和規范化軌道。從唐山分行來看,分行領導班子一直高度重視對審計檢查發現問題的整改,先后通過健全組織機構、完善規章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施,不斷細化管理,狠抓落實,連續多年完成了上級行下達的整改率目標,整改報告上報質量也受到了省分行的通報表揚,在確保整改工作任務順利完成的同時,有效促進了全行各項業務的合規、健康發展。

        以上成績的取得,是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的,在今后的工作中還應繼續堅持和發揚。但從全行整改工作實踐來看,我認為仍存在一些問題或不足,如防范風險與業務發展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質量仍需進一步提高等,在一定程度上影響了整改工作的效果。

        為進一步提高整改工作質量,全面消除各類違規問題帶來的風險,在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施,加以完善:

        一、應進一步提高對整改工作的重視程度

        內外部審計檢查發現問題整改工作是保證我行合規經營,防范各類風險的重要手段。隨著近年來,內外部審計、監管檢查工作力度的不斷加大,相關機構和業務條線部門應切實提高認識,克服“重發展、輕管理”的思想,合理擺布好兩者的關系,進一步完善組織機制,合理安排資源配置,細化責任分工,深入研究整改工作方法,確保整改工作的全面落實。

        二、應進一步強化系統性整改措施,務必杜絕屢查屢犯

        針對每項整改項目,建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度,認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內容,針對問題進行系統梳理和分析,注意對審計發現問題區分共性和個性,制定切實可行的舉一反三整改措施,提高系統性整改效果,堅決杜絕類似問題再次發生,避免因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發生。同時,按照《工作人員違規失職處理辦法》和《輕微違規行為積分管理辦法》等相關文件要求,及時確認問題責任人,認真負責地做好認定和追究工作,充分發揮懲戒制度的警示作用。

        三、應進一步提高整改報告質量

        目前,內外部審計檢查項目較多,整改工作量較大,審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格,各整改主辦部門和整改經辦行,應對涉及本條線、本機構的問題從發現之日起,盡早制定相應措施,抓緊落實整改,并嚴格按照報送要求和時限進行報送,避免發生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質量,嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表,其中對問題整改狀態的界定,要嚴格按照省分行下發的《關于明確內部審計發現問題整改狀態及整改完成率計算口徑的通知》,結合問題整改的實際情況,準確區分整改狀態,避免主觀臆斷,同時,在整改過程中,力爭做到完全整改,盡量避免出現“無效整改”等情況。

        第7篇:檢查存在問題整改報告范文

        一、督查范圍:

        督查工作的范圍包括我市住房公積金管理中心涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、核算等各項業務;市中心各科室、各辦事處工作人員違反《住房公積金管理條例》等相關法律法規以及市中心內部各項規章制度的責任行為;經市中心負責人同意,延伸到繳存單位、受托銀行、房地產開發企業、中介機構等涉及住房公積金業務的所有單位。

        二、督查方式:

        全面啟動即時督查、定時督查、實時監控相結合的督查模式。改變往年每季集中分組檢查的方式,進一步深入開展業務督查,重點加強對購房真實性、自建房真實性、期房進度等進行實地調查核實,將檢查工作延伸到開發商、房產登記部門,土地登記部門等,對直屬辦貸款、提取業務實施即時督查,對其他辦事處業務實施定時督查(具體安排見《2015年對辦事處業務督查安排表》)。

        三、督查計劃:

        1-2月:

        工作任務

        1、對全市各辦事處、機關各科室2014年度目標管理工作進行考核。

        2、對2014第四季度工作進行檢查。

        3、對聘用人員進行年度考核。

        4、對機關各科室進行測評。

        5、制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。

        6、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        7、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        8、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、組成四個檢查組,由市中心領導帶隊,對18個辦事處和機關科室進行2014年度目標管理工作考核。

        2、對2014年四季度提取、貸款業務逐戶檢查,實地檢查期房樓盤。

        3、組織各辦事處考核聘用人員,各級評分。

        4、制定評分表(A、B、C票),組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

        5、對各辦事處業務工作進行統一劃分崗位,制訂繳存、貸款、財務各崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級;各科室填報各項工作,各個崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級。

        6、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理。

        7、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        8、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料,核實后按統一標準計算得分,評出前5名和歸集得分前6名的辦事處,提交主任辦公會。

        2、對2014年四季度提取、貸款業務檢查后,匯總各檢查組檢查出的問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        3、對聘用人員資料進行核實,按統一標準計算得分,評出6名優秀聘用人員,提交主任辦公會。

        4、評出得分前2名的科室,提交主任辦公會。

        5、對市中心各項工作,各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”(初稿)。

        6、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報,督促整改。

        7、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        8、認真受理投訴,為群眾提供滿意答復,防止事態擴大,在處理投訴過程中,發現問題,督促整改,并向領導匯報,提出政策、制度的改進意見

        3-4月:

        工作任務

        1、對各辦事處1-2月的各項業務進行逐筆檢查。

        2、制定“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。

        3、對各辦事處所有期房樓盤和保證金管理情況進行一次全面排查。

        4、做好迎接省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查工作的各項準備工作。

        5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        7、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、對2015年1-2月提取、貸款業務逐筆檢查,實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式,隔一個星期檢查3—4個辦事處,具體時間提前一天通知辦事處。

        2、對市中心各項工作,各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。

        3、對超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款進行檢查,分析原因。

        4、對照《廉政風險防控工作檢查標準》,全面開展自查、補缺、補漏,制作“檢查資料匯編”,“檢查評分表”等。

        5、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理。

        6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        7、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、對1-2月提取、貸款業務檢查出存在問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        2、擬出“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”初稿,征求意見,提請主任辦公會討論,下發文件。

        3、匯總出所有超過兩年以上未轉正式抵押的期房貸款,分析原因,評定風險級別,將超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款檢查情況向領導報告并提出防范風險的措施,督促辦事處整改。

        4、按要求做好接受省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查的各項準備工作。

        5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報,督促整改。

        6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        7、認真受理投訴,為群眾提供滿意答復,防止事態擴大,在處理投訴過程中,發現問題,督促整改,并向領導匯報,提出政策、制度的改進意見。

        5-6月:

        工作任務

        1、對各辦事處3-4月的各項業務工作進行逐筆檢查。

        2、做好省監管處對我中心上半年檢查考核的準備工作。

        3、接受建設部對我中心廉政風險防控工作檢查。

        4、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        5、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        6、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、對2015年3-4月提取、貸款業務逐筆檢查,實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式,隔一個星期檢查3-4個辦事處,具體時間提前一天通知辦事處。

        2、對照省監管處檢查要求,全面開展自查、補缺、補漏,準備匯報材料。

        3、對照《廉政風險防控工作檢查標準》,全面開展自查、補缺、補漏,制作“檢查資料匯編”,“檢查評分表”等

        4、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理。

        5、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        6、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、對3-4月提取、貸款業務檢查出存在問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        2、按省監管處檢查考核要求做好接受檢查的各項準備工作

        3、按建設部廉政風險防控工作檢查要求做好接受檢查的各項準備工作。

        4、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報,督促整改。

        5、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        6、認真受理投訴,為群眾提供滿意答復,防止事態擴大,在處理投訴過程中,發現問題,督促整改,并向領導匯報,提出政策、制度的改進意見。

        7-8月:

        工作任務

        1、對各辦事處、機關各科室上半年目標管理工作進行考核。

        2、對各辦事處5-6月的各項業務工作進行逐筆檢查。

        3、對機關各科室上半年進行測評。

        4、迎接省監管處對我中心上半年檢查考核。

        5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        7、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、制訂相關檢查考核表格,對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。

        2、對2015年5-6月提取、貸款業務逐筆檢查,實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式,隔一個星期檢查3-4個辦事處,具體時間提前一天通知辦事處。

        3、制定評分表(A、B、C票)組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

        4、按照省監管處下達的檢查考核方案,準備各項相關資料。

        5、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理,每月向直屬辦進行反饋。

        6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        7、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料,提交主任辦公會。

        2、對5-6月提取、貸款業務檢查出存在問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        3、將科室測評結果提交主任辦公會。

        4、向中心領導匯報準備情況,接受省監管處的檢查考核。

        5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,每月向直屬辦反饋,向領導匯報,督促整改。

        6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        7、認真受理投訴,為群眾提供滿意答復,防止事態擴大,在處理投訴過程中,發現問題,督促整改,并向領導匯報,提出政策、制度的改進意見。

        9-10月:

        工作任務

        1、對各辦事處7-8月的各項業務工作進行逐筆檢查。

        2、對歸集、匯繳工作組織一次全面檢查。

        3、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        4、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        5、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、對2015年7-8月提取、貸款業務逐筆檢查,實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式,隔一個星期檢查3-4個辦事處,具體時間提前一天通知辦事處。

        2、從內部系統中調取各辦事處歸集、匯繳的有關數據,結合各辦事處歸集、匯繳的相關資料,進行檢查、分析。

        3、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理。

        4、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        5、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、檢查出2015年7-8月提取、貸款業務存在的問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        2、檢查出辦事處歸集、匯繳工作中不規范、資料不健全的問題,進行統一規范改正。并分析各辦事處經濟指標完成的進度,督促全年任務的完成。

        3、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報,督促整改。

        4、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        5、認真受理投訴,為群眾提供滿意答復,防止事態擴大,在處理投訴過程中,發現問題,督促整改,并向領導匯報,提出政策、制度的改進意見。

        11-12月:

        工作任務

        1、對各辦事處9-10月的各項業務工作進行逐筆檢查。

        2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作。

        3、做好對聘用人員進行年度考核的準備工作。

        4、做好對各科室進行年度測評的準備工作。

        5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

        6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

        7、接受群眾投訴,處理好投訴事項。

        工作措施

        1、對2015年9-10月提取、貸款業務逐筆檢查,實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式,隔一個星期檢查3-4個辦事處,具體時間提前一天通知辦事處。

        2、制訂相關檢查考核表格,準備對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。

        3、制訂聘用人員檢查考核表格。

        4、制定評分表(A、B、C票),組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

        5、完善稽查臺賬,對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題,及時與辦事處溝通處理。

        6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風,發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

        7、耐心接聽群眾投訴電話,及時向被投訴單位調查情況,處理投訴問題。

        完成目標

        1、檢查出存在問題,提出整改意見,提交主任辦公會,下發檢查通報。

        2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作,向中心領導匯報,下發檢查通知。

        3、做好聘用人員年度考核的各項準備工作,向中心領導匯報并做出工作布置。

        4、做好各科室年度測評各項準備工作,向中心領導匯報并做出工作布置。

        5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題,及時向領導匯報,督促整改。

        第8篇:檢查存在問題整改報告范文

              

                         (2019)鐮掃黑改字第(5)號                         

        XXX村:

           經檢查,你村在開展掃黑除惡專項斗爭工作中存在下列問題。根據掃黑除惡專項斗爭有關要求,向你村下發出整改通知書,請對照問題清單,落實專人,制定措施,盡快整改,并將整改情況于2019年6月6日前上交整改報告。對整改工作,鎮掃黑辦將進行復查。

        存在問題:

        1.       會議記錄不完善

        2.       線索摸排實施方案不規范

        3.       宣傳方案有套用其他地名的現象,實施方案未結合本村實際(時間3月8日后)

        4.       線索摸排實施方案不規范(時間3月8日后)

        5.       支部書記履職臺賬更新至18年12月份

        6.       缺少2019年工作計劃、18年工作計劃、19年第一季度工作總結、18年季度總結

        7.       無線索研判臺賬、線索摸排臺賬、月報表

        安塞區鐮刀灣鎮掃黑除惡專項斗爭

                                        領導小組辦公室(借章)

        2019年6月5日

        第9篇:檢查存在問題整改報告范文

        一、根據整治情況,及時進行總結

        1、年級、部門總結。要求各年級、各部門結合本年級、本部門整治工作開展情況,寫出總結報告,報告要求對本年級、本部門在活動開展過程中發現的問題,涌現的典型進行全面分析,并上報專項整治工作領導小組匯總。

        2、教師個人總結。要求全體教職工結合學習、自查階段發現的問題,進行深入剖析,從思想上、觀念上正確認識此次整治活動的重大意義,并針對自身存在問題制定整改措施。

        二、根據總結報告,公示先進典型

        1、表彰先進。由各年級、本部門結合整改實際,總結評比出本年級、本部門的先進典型,上報領導小組進行公示。對整治過程中發現的問題,責任到人,查找原因,制定措施,限期整改。,

        2、總結經驗。通過此次專項整治活動,及時總結整改經驗,形成報告,上交領導小組。

        三、召開總結會議,提出更高要求

        由學校專項整治活動領導小組牽頭,組織召開總結階段工作會議,對本階段的相關工作進行全面總結。主要包括:

        1、對評選出的師德師風先進典型進行表彰。

        2、對前幾個階段中存在的問題進行小結。

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